为进一步加强公司固定资产规范化管理,维护各类资产的安全及使用的合规性。按照集团通知要求,公司积极配合审计单位对各类固定资产进行大盘点大清查。
审计单位通过实地查看、逐一盘点及对照方式,对公司办公楼、园区、仓库、机房等进行全面盘查,落实好各类固定资产存放地点、资产状况及保管人和设备负责人等。
通过此次审计核查工作,公司进一步提升固定资产规范化管理工作。一是管理制度化。进一步明确相关部门和责任人的管理职责,使固定资产管理工作责任化、制度化,责任到人,定期指派专人定期清查盘点。二是盘点常态化。加强财务人员培训,根据工作实际完善固定资产登记簿、固定资产信息卡,常态化对照台账资料清点实物、查漏补缺,确保账、实、卡相符。三是清查全面化。对达到使用年限或损毁无用、年久不复存在的资产全面排查,严格履行资产报废审批手续,依法依规及时处置。四是使用规范化。按需购买正版化计算机软件,保障固定资产高效、规范、合理使用。