内审计划是集团内部审计工作的重要指导文件,它在明确审计目标与范围、合理配置资源、提高审计效率、确保审计质量等方面都发挥着关键作用。在集团不断改革创新的环境下,审计部积极践行责任担当,稳步推进2025年度内部审计计划。通过全面、深入、细致的审计监督与服务,为集团的健康、稳定、可持续发展保驾护航。该计划聚焦于深化集团下属子各公司的财务收支审计、内部控制审计以及金融公司经营审计,在内审计划中详细列明各类的审计重点,完善各项审计流程,拓宽审计广度与深度。同时向市国资委及时报送集团内审机构调查情况、2024年内部审计工作开展情况报告和2025年内部审计计划报告(明确拟开展的审计项目)。
通过细化审计计划,做好集团2025年审计工作的“未雨绸缪”,从而有效堵塞各子公司的管理漏洞,完善风险防控机制。审计法务部也将依照审计计划的要求,逐步有序推进2025年度审计工作,这不仅助力规范企业运营,更能保障集团资产安全,为城投集团在新一年实现高质量发展筑牢坚实防线,从容应对各类挑战。