4月中旬,市国资委下发《关于对监管集团开展财务专项检查的通知》。为进一步加强各集团及子企业的财务管理制度化、规范化建设,确保财务会计信息真实准确,市国资委将开展财务专项检查工作。通知中对检查内容和检查步骤进行了周密的安排。此次检查分为四个阶段:1.自查自纠阶段;2.重点检查阶段;3.问题梳理阶段;4.整改落实阶段。
通知中要求各集团要重视此次工作,切实加强组织领导,明确企业相关负责人牵头,指定专职部门和人员负责,确保相关报告和资料内容完整、真实、准确,对自查和检查中发现的问题,各集团要认真制订整改措施,切实加以整改,将整改责任落实到人。要通过整改,健全财务内控机制,完善管理制度,全面提升企业财务管理水平。
集团高度重视此项财务专项检查工作,为切实加强财务管理,规范财务行为,防范财务风险,在收到市国资委通知后迅速响应,第一时间将自检自查工作部署到各子公司,明确检查范围、内容、时间节点,确保自查工作有序开展,严格对照检查重点快速全面开展自检自查工作。