根据辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会文件《关于做好2025年省属企业内部审计工作的通知》,集团围绕落实中央八项规定精神,科学梳理并持续完善审计计划,加强审计与巡察、合规内控、风险管理等各类监督贯通协同。重点围绕财务会计、经营管理、重大业务风险、整治“靠企吃企”和问题整改落实等五个方面进行全面梳理,不断完善集团内审计划。
结合国资委下发文件中突出的风险问题,紧盯持续推进整治的、制约高质量发展的突出问题,优化调整审计方案,重点关注以下方面:
(一)财务会计方面。重点关注资产、负债、收入、成本费用等会计指标真实性、准确性,及财务资金管理情况,揭示虚增收入和利润、资产质量不实、合并范围不规范等;
(二)经营管理方面。重点关注企业投资、招投标、资产管理及内控体系有效性等方面,揭示违规决策投资、可研不充分盲目投资等;
(三)业务风险审计。针对集团下属子公司涉及业务风险较多的金融公司进行审计,审查各项业务投资业务等,检查业务操作是否合规;
(四)“靠企吃企”方面。审查企业是否涉及违背中央八项规定精神,是否存在干预项目招投标、采购、虚构工程量等问题;
(五)问题整改落实方面。针对纪检监察、审计、出资人监督及内部审计等工作中指出的问题与风险,按照整改类别开展整改成效评估。
通过贯彻上级工作要求,集团以内部审计为核心,深度融合巡察、合规内控与风险管理工作,在财务数据核查、经营流程优化、违规问题整治及整改闭环管理中精准施策。集团将持续深化审计协同机制,充分释放审计效能,为精细化管理与高质量发展保驾护航。